Orden de Compra. Nº3140-882-SE23 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-882-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna Lago Ranco
Impuesto 29900,68
Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas24Unidad no definida SACAPUNTAS COLON PLASTICO SIMPLE C/DEPOSITO $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidad no definida PEGAMENTO EN BARRA TORRE 36 GRS $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
14111610
Cartulina10Unidad no definida CARTULINA PROARTE ESPAÑOLA X 10 COLORES $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940
14121812
Papel fotográfico4Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO DIAZOL CARTA 200 GRS X 20 HOJAS $ 2.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.204 $ 8.204
31201603
Gomas20Unidad no definida GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36 SOFT $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121707
Lápices de colores20Unidad no definida LAPICES COLORES TORRE X 12 UNIDADES LARGO HEXAGONAL $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
60121148
Papel lustre14Unidad no definida PAPEL LUSTRE TORRE IMAGIA X 20 HOJAS $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.142 $ 16.142
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 4.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.890 $ 40.890
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA $ 3.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
60121518
Lápices de grafito1Unidad no definida CAJA LAPICES GRAFITO COLON HEXAGONAL HB N°2 X 12 UNIDADES $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708 $ 708
Total Neto $ 157.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.901
TOTAL OC $ 187.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.