Orden de Compra. Nº3141-101-SE22 "materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-101-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 15833,65
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bernardo Gabriel
Razón Social BERNARDO GABRIEL MUNOZ PEREZ
R.U.T. 17.247.922-7
Sucursal bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1CajaCAJA LAPIZ PASTA AZUL CAJA LAPIZ PASTA AZUL $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
60121302
Cuchillo cartonero3UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIORESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 4.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.425 $ 21.425
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS OFICINATIJERAS OFICINA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTAS ADHESIVAS POS-ITNOTAS ADHESIVAS POS-IT $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4UnidadPEGAMENTO SITCK FIX HENKELPEGAMENTO SITCK FIX HENKEL $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44121506
Sobres estándar20UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIOSOBRES TAMAÑO OFICIO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMAS PAPEL TAMAÑO CARTARESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 83.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.834
TOTAL OC $ 99.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.