Orden de Compra. Nº3141-160-SE24 "POLERAS CON LOGOS /TEXTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-160-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra POLERAS CON LOGOS /TEXTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 302242,5
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Chileactivo
Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
R.U.T. 77.198.280-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Chileactivo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53103001
Camisetas de caballero315UnidadADQUISICIÓN DE 315 POLERAS DRY FIT CON TEXTO Y LOGOS , QUE SEARN UTILIZADAS EN CORRIDA OTOÑO RANQUINO EL DÍA 05 DE MAYO 2024ADQUISICIÓN DE 315 POLERAS DRY FIT CON TEXTO Y LOGOS , QUE SEARN UTILIZADAS EN CORRIDA OTOÑO RANQUINO EL DÍA 05 DE MAYO 2024 $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.750 $ 1.590.750
Total Neto $ 1.590.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.242
TOTAL OC $ 1.892.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.