Orden de Compra. Nº3141-178-SE24 "INSUMOS PARA COFFE BREACK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-178-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COFFE BREACK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 12 063 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 12051,415
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ICULPE
Razón Social COMERCIAL ICULPE SPA
R.U.T. 77.052.804-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ICULPE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS :TE, D HIERVAS, AZÚCAR, CUCHARAS DESCH., VASOS DESCH, GALLETAS. CLUB SOCIAL, NECTAR 1.5 LTS., PAPAS FIRTAS GRANDE, FRUTOS SECOS, GALLETAS TRITON Y MANTEQUILLA.ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS :TE, D HIERVAS, AZÚCAR, CUCHARAS DESCH., VASOS DESCH, GALLETAS. CLUB SOCIAL, NECTAR 1.5 LTS., PAPAS FIRTAS GRANDE, FRUTOS SECOS, GALLETAS TRITON Y MANTEQUILLA. $ 63.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.429 $ 63.429
Total Neto $ 63.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.051
TOTAL OC $ 75.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.