Orden de Compra. Nº3141-182-SE20 "implementos aseo -protocolo higiene"
Recuerde que el responsable del pago es I Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-182-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra implementos aseo -protocolo higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 62672,07
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Andrea
Razón Social KARINA ROMO
R.U.T. 16.029.969-k
Sucursal Karina Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre6UnidadOVEROLES 4 L, 2 SOVEROLES 4 L, 2 S $ 7.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.384
47121804
Cubos o baldes para limpieza4UnidadBALDE MOPA CON RUEDASBALDE MOPA CON RUEDAS $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.068
27112903
Rociador de la mano5UnidadROCIADOR ATOMIZADOR DE 500 CC.ROCIADOR ATOMIZADOR DE 500 CC. $ 2.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.615 $ 12.615
47131618
Mopas húmedas8UnidadMOPAS PARA PISOMOPAS PARA PISO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.224
60121243
Cotonas de pintor4UnidadCOTONAS 2 L, 2 KLCOTONAS 2 L, 2 KL $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES ASEO AMARILLOGUANTES ASEO AMARILLO $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
Total Neto $ 329.853
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.672
TOTAL OC $ 392.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.