Orden de Compra. Nº
3141-197-SE23
"
INSUMOS ELECTRICOS DESDE 3141-19-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3141-197-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ELECTRICOS DESDE 3141-19-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3141-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
Viña del Mar 345
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
29801,2511
Dirección de Envío de la Factura
Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRISTIAN GONZALO
Razón Social
CONTRATISTA DE OBRAS CRISTIAN GONZALO ALVARADO BUS
R.U.T.
76.747.038-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CRISTIAN GONZALO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122107
Grapas
2
Caja
GRAMPAS RETENCIÓN
GRAMPAS RETENCIÓN
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
39121426
Barra de saltacarril
2
Unidad
BARRA COOPHER
BARRA COOPHER
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
39121409
Conectores de cables eléctricos
2
Unidad
CONECTORES
CONECTORES
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.218
$ 2.218
39121309
Cajas eléctricas especiales
1
Unidad
CAMARILLA
CAMARILLA
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
1
Unidad
AUTOMATICO AMERICANO 40 AMP.
AUTOMATICO AMERICANO 40 AMP.
$ 11.765,00
$ 125,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.640
27112103
Abrazaderas
10
Unidad
ABRAZADERAS CADID 20 MM
ABRAZADERAS CADID 20 MM
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
31161504
Tornillos para metales
1
Unidad
TORNILLOS AUTOPERFORANTES
TORNILLOS AUTOPERFORANTES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
39121405
Terminales de cable o alambre
3
Unidad
TERMINALES HUB
TERMINALES HUB
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.042
20122301
Cabeza adaptador de Slickline
1
Unidad
CABEZA DE SERVICIO
CABEZA DE SERVICIO
$ 2.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.335
$ 2.335
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA EMPALME
CAJA EMPALME
$ 25.042,00
$ 0,00
$ 25,00
$ 25.042
$ 25.067
26121540
Cable galvanizado
25
Matraz
CABLE COAXIAL DE 2.6 MM
CABLE COAXIAL DE 2.6 MM
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.675
$ 55.672
31231301
Tubería de aleación ferrosa
3
Tira
TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2"
TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2"
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.295
$ 35.294
Total Neto
$ 156.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.801
TOTAL OC
$ 186.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.