Orden de Compra. Nº3141-197-SE23 "INSUMOS ELECTRICOS DESDE 3141-19-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-197-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTRICOS DESDE 3141-19-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 29801,2511
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN GONZALO
Razón Social CONTRATISTA DE OBRAS CRISTIAN GONZALO ALVARADO BUS
R.U.T. 76.747.038-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISTIAN GONZALO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas2CajaGRAMPAS RETENCIÓNGRAMPAS RETENCIÓN $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
39121426
Barra de saltacarril2UnidadBARRA COOPHERBARRA COOPHER $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadCONECTORESCONECTORES $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218
39121309
Cajas eléctricas especiales1UnidadCAMARILLACAMARILLA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadAUTOMATICO AMERICANO 40 AMP.AUTOMATICO AMERICANO 40 AMP. $ 11.765,00 $ 125,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.640
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZADERAS CADID 20 MMABRAZADERAS CADID 20 MM $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31161504
Tornillos para metales1UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTESTORNILLOS AUTOPERFORANTES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
39121405
Terminales de cable o alambre3UnidadTERMINALES HUBTERMINALES HUB $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
20122301
Cabeza adaptador de Slickline1UnidadCABEZA DE SERVICIOCABEZA DE SERVICIO $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.335 $ 2.335
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA EMPALMECAJA EMPALME $ 25.042,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 25.042 $ 25.067
26121540
Cable galvanizado25MatrazCABLE COAXIAL DE 2.6 MMCABLE COAXIAL DE 2.6 MM $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.675 $ 55.672
31231301
Tubería de aleación ferrosa3TiraTUBOS GALVANIZADOS DE 1/2"TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2" $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294
Total Neto $ 156.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.801
TOTAL OC $ 186.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.