Orden de Compra. Nº3141-253-SE19 "MATERIALES IMPRESOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-253-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES IMPRESOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 159663,84
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARBARA ANDREA
Razón Social UNIÓN ESTRATÉGICA
R.U.T. 76.578.625-8
Sucursal BARBARA ANDREA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadPENDON ROLLER 1X2PENDON ROLLER 1X2 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1UnidadCONFECCION DE 1000 DIPTICOSCONFECCION DE 1000 DÍPTICOS $ 250.000,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 250.000 $ 250.001
24111501
Bolsas de lona200UnidadBOLSAS ECO. CON DISEÑOBOLSAS ECO. CON DISEÑO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
82101801
Campañas publicitarias100UnidadCHAPITAS GRABADASCHAPITAS GABADAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros100UnidadLLAVEROSLLAVEROS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
60101313
Calcomanías250UnidadADHESIVOS 10X10 ADHESIVOS 10X10 $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.250 $ 135.335
44121706
Lápices de madera100UnidadLÁPICES ECOLÓGICOSLÁPICES ECOLÓGICOS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 1.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.