Orden de Compra. Nº3141-275-SE23 "materiales construcc. para estacionamiento"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-275-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra materiales construcc. para estacionamiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 477488,05
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte19GalónCERESTEIN CAOBA CERESITACERESTEIN CAOBA CERESITA $ 27.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.263 $ 518.263
31211604
Diluyentes para pinturas2BidónDILUYENTE PXL X 5LTS.DILUYENTE PXL X 5LTS. $ 10.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.028 $ 21.028
27111902
Limas2UnidadLIMA MOTOSIERRA BAHCO 7/32"LIMA MOTOSIERRA BAHCO 7/32" $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.426 $ 2.426
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS HELA PLANABROCHAS HELA PLANA $ 4.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.470 $ 70.470
24101722
Cadenas transportadoras1UnidadCADENA MOTOSIERRACADENA MOTOSIERRA $ 25.487,00 $ 0,00 $ 71,00 $ 25.487 $ 25.558
11121610
Maderas duras300UnidadPOLIN IMPREGNADO 4-5" X4.20 MTS.POLIN IMPREGNADO 4-5" X4.20 MTS. $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.701.600 $ 1.701.600
31162002
Clavos de sombrerete50kilogramoCLAVOS 4"CLAVOS 4" $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
31162002
Clavos de sombrerete25kilogramoCLAVOS 5"CLAVOS 5" $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.225 $ 46.225
31162002
Clavos de sombrerete25kilogramoCLAVOS 3"CLAVOS 3" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.125 $ 44.125
Total Neto $ 2.513.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 477.488
TOTAL OC $ 2.990.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.