Orden de Compra. Nº3141-407-SE24 "insumos computacionales PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-407-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra insumos computacionales PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 127730,92
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTINTA WORK FORCE 6590 COLORTINTA WORK FORCE 6590 COLOR $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.800 $ 418.800
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA WORK FORCE 6590 NEGROTINTA WORK FORCE 6590 NEGRO $ 69.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.268 $ 139.268
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaRESMAS PAPEL OFICIORESMAS PAPEL OFICIO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
14111525
Papel multiuso5ResmaRESMAS OPLAINA CARTA KRAFTRESMAS OPLAINA CARTA KRAFT $ 5.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
14111525
Papel multiuso5ResmaRESMAS OPLAINA CARTA BLANCARESMAS OPLAINA CARTA BLANCA $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
Total Neto $ 672.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.731
TOTAL OC $ 799.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.