Orden de Compra. Nº
3141-89-SE25
"
insumos taller de pintura
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3141-89-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
insumos taller de pintura
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
Viña del Mar 345
Comuna
*
Impuesto
47580,94
Dirección de Envío de la Factura
Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iris
Razón Social
IRIS DIONET PÉREZ MANCILLA
R.U.T.
9.329.111-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112904
Pistola de resina
1
Unidad no definida
PISTOLA SILICONA 7MM
PISTOLA SILICONA 7MM
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
60124102
Productos de artesanía multicultural
1
Bolsa
PALOS DE BORVHETAS DE 100 U.
PALOS DE BORVHETAS DE 100 U.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44111801
Rotuladores
3
Unidad
MARCADORES ACRILICOS 12 COLORES SHARPIE
MARCADORES ACRILICOS 12 COLORES SHARPIE
$ 34.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.603
$ 102.603
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
BARNIZ EN SPRAY REX
BARNIZ EN SPRAY REX
$ 7.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.102
$ 7.102
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
ALICATE DE 8"
ALICATE DE 8"
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.521
$ 12.521
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
8
Unidad
BARRA SILICONA 7 MM
BARRA SILICONA 7 MM
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640
$ 640
52121604
Mantel de mesa
10
Unidad
MANTELES PLASTICOS 14X280 CM
MANTELES PLASTICOS 14X280 CM
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
60121211
Pintura acrílica escolar
1
Unidad
PINTURA ACRILICA BALCO 500 ML
PINTURA ACRILICA BALCO 500 ML
$ 15.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.990
$ 15.990
60121211
Pintura acrílica escolar
3
Unidad
PINTURA ACRILICA : 1 COLOR AZÚL-1 AMARILLO- 1 ROJO ,100 ML C/U
PINTURA ACRILICA : 1 COLOR AZÚL-1 AMARILLO- 1 ROJO ,100 ML C/U
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
53141627
Agujas de ganchillo
20
Unidad
CROCHET 5 A 6 METALICOS
CROCHET 5 A 6 METALICOS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
26121522
Alambre desnudo
1
Unidad
ALAMBRE N°8 X KILO
ALAMBRE N°8 X KILO
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31201610
Colas
2
kilogramo
COLA FRIA FULTONS
COLA FRIA FULTONS
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
Total Neto
$ 250.426
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.581
TOTAL OC
$ 298.007
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.