Orden de Compra. Nº3141-89-SE25 "insumos taller de pintura"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-89-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra insumos taller de pintura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna *
Impuesto 47580,94
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iris
Razón Social IRIS DIONET PÉREZ MANCILLA
R.U.T. 9.329.111-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112904
Pistola de resina1Unidad no definidaPISTOLA SILICONA 7MMPISTOLA SILICONA 7MM $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
60124102
Productos de artesanía multicultural1BolsaPALOS DE BORVHETAS DE 100 U.PALOS DE BORVHETAS DE 100 U. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44111801
Rotuladores3UnidadMARCADORES ACRILICOS 12 COLORES SHARPIEMARCADORES ACRILICOS 12 COLORES SHARPIE $ 34.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.603 $ 102.603
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ EN SPRAY REXBARNIZ EN SPRAY REX $ 7.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.102 $ 7.102
27112111
Alicates de lagartos1UnidadALICATE DE 8"ALICATE DE 8" $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
60105704
Barras de pegamento libres de ácido8UnidadBARRA SILICONA 7 MMBARRA SILICONA 7 MM $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
52121604
Mantel de mesa10UnidadMANTELES PLASTICOS 14X280 CMMANTELES PLASTICOS 14X280 CM $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
60121211
Pintura acrílica escolar1UnidadPINTURA ACRILICA BALCO 500 MLPINTURA ACRILICA BALCO 500 ML $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
60121211
Pintura acrílica escolar3UnidadPINTURA ACRILICA : 1 COLOR AZÚL-1 AMARILLO- 1 ROJO ,100 ML C/UPINTURA ACRILICA : 1 COLOR AZÚL-1 AMARILLO- 1 ROJO ,100 ML C/U $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
53141627
Agujas de ganchillo20UnidadCROCHET 5 A 6 METALICOSCROCHET 5 A 6 METALICOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
26121522
Alambre desnudo1UnidadALAMBRE N°8 X KILOALAMBRE N°8 X KILO $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31201610
Colas2kilogramoCOLA FRIA FULTONSCOLA FRIA FULTONS $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 250.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.581
TOTAL OC $ 298.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.