|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3141-9-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMROBANTE DE PERMISO DE CIRCULACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3141-22-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Viña del Mar 345 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Viña del Mar 345 |
|
Comuna |
Lago Ranco
|
|
Impuesto |
99750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Viña del Mar 345 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARIO ANDRES |
|
Razón Social |
COMERCIAL SERVIGRAF SPA
|
|
R.U.T. |
76.735.539-4 |
|
Sucursal |
MARIO ANDRES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111806
| Formularios o cuestionarios comerciales | 1 | Unidad | 2500 comprobante de pago permisos de circulación de 21x5 x35x5 en bond impreso a 2/4 color mas 4 pre picado horizontales | 2500 comprobante de pago permisos de circulación de 21x5 x35x5 en bond impreso a 2/4 color mas 4 pre picado horizontales |
$ 525.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 525.000
|
$ 525.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 525.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 99.750
|
|
$ 624.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.