Orden de Compra. Nº
3145-1069-AG20
"
140//001//S.A. Nº29 Materiales para BOX G2 de 3145-443-COT20
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-1069-AG20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
140//001//S.A. Nº29 Materiales para BOX G2 de 3145-443-COT20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020140000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
201331,22
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DQS Ltda.
Razón Social
DETROIT QUICK SERVICES LTDA
R.U.T.
77.537.180-3
Sucursal
DQS Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
ANTICORROSIVO SHERWIN WILLIAMS TRIPLE ACCION METAL NEGRO GALON
$ 35.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.900
$ 105.900
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA ALPEN METAL HSS 12MM
$ 5.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.455
$ 27.455
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA PARA METAL 10 MM
$ 7.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.080
$ 71.080
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
15
Unidad
DILUYENTE DYNAL SINTÉTICO
$ 9.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.510
$ 138.510
11162108
Tejido o tela de malla metálica
3
Unidad
MALLA ACMA C- 92 CON ECONOMÍA DE BORDE, 2.60 5 METROS
$ 16.482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.446
$ 49.446
23153138
Cabezales de corte o desbastado
20
Unidad
DISCO DE CORTE DE METAL 7 PULGADAS DIÁMETRO.
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 1 1/2 PULGADA
$ 1.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.430
$ 9.430
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 1 PULGADA
$ 1.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.845
$ 9.845
30103205
Enrejado de hierro
12
Unidad
PERFIL TUBULAR CUADRADO 75 X 75 X 2,0 MM X 6 MT
$ 20.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.920
$ 244.920
30103205
Enrejado de hierro
6
Unidad
PERFIL TUBULAR CUADRADO SM PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50 X 3 MM X 6 MT
$ 20.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.734
$ 124.734
30111601
Cemento
15
Unidad
CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG
CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG
$ 3.217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.255
$ 48.255
30103205
Enrejado de hierro
1
Unidad
FIERRO REDONDO CAP 12MM A-44 BRS 6 METROS
FIERRO REDONDO CAP 12MM A-44 BRS 6 METROS
$ 3.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.688
$ 3.688
30103205
Enrejado de hierro
3
Unidad
PERFIL TUBULAR REDONDO ESPESOR 1.5 MM 1 1/2" X 6 MT
PERFIL TUBULAR REDONDO ESPESOR 1.5 MM 1 1/2" X 6 MT
$ 10.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.198
$ 30.198
23171509
Soldadura
15
kilogramo
ELECTRODO INDURA 6010 3/32
ELECTRODO INDURA 6010 3/32
$ 4.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.645
$ 63.645
11111611
Grava
3
Metro Cúbico
GRAVA ARENA GRUESA 1 METRO CUBICO
GRAVA ARENA GRUESA 1 METRO CUBICO
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.732
Total Neto
$ 979.638
Descuento
$ 0
Cargos
$ 80.000
IVA
19
%
$ 201.331
TOTAL OC
$ 1.260.969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.