Orden de Compra. Nº3145-1069-AG20 "140//001//S.A. Nº29 Materiales para BOX G2 de 3145-443-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1069-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 140//001//S.A. Nº29 Materiales para BOX G2 de 3145-443-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020140000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 201331,22
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DQS Ltda.
Razón Social DETROIT QUICK SERVICES LTDA
R.U.T. 77.537.180-3
Sucursal DQS Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónANTICORROSIVO SHERWIN WILLIAMS TRIPLE ACCION METAL NEGRO GALON  $ 35.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900
27112801
Brocas5UnidadBROCA ALPEN METAL HSS 12MM  $ 5.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.455 $ 27.455
27112801
Brocas10UnidadBROCA PARA METAL 10 MM  $ 7.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.080 $ 71.080
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15UnidadDILUYENTE DYNAL SINTÉTICO  $ 9.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.510 $ 138.510
11162108
Tejido o tela de malla metálica3UnidadMALLA ACMA C- 92 CON ECONOMÍA DE BORDE, 2.60 5 METROS  $ 16.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.446 $ 49.446
23153138
Cabezales de corte o desbastado20UnidadDISCO DE CORTE DE METAL 7 PULGADAS DIÁMETRO.  $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 1 1/2 PULGADA  $ 1.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.430 $ 9.430
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 1 PULGADA  $ 1.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.845 $ 9.845
30103205
Enrejado de hierro12UnidadPERFIL TUBULAR CUADRADO 75 X 75 X 2,0 MM X 6 MT  $ 20.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.920 $ 244.920
30103205
Enrejado de hierro6UnidadPERFIL TUBULAR CUADRADO SM PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50 X 3 MM X 6 MT  $ 20.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.734 $ 124.734
30111601
Cemento15UnidadCEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KGCEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG $ 3.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.255 $ 48.255
30103205
Enrejado de hierro1UnidadFIERRO REDONDO CAP 12MM A-44 BRS 6 METROSFIERRO REDONDO CAP 12MM A-44 BRS 6 METROS $ 3.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.688 $ 3.688
30103205
Enrejado de hierro3UnidadPERFIL TUBULAR REDONDO ESPESOR 1.5 MM 1 1/2" X 6 MTPERFIL TUBULAR REDONDO ESPESOR 1.5 MM 1 1/2" X 6 MT $ 10.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.198 $ 30.198
23171509
Soldadura15kilogramoELECTRODO INDURA 6010 3/32ELECTRODO INDURA 6010 3/32 $ 4.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.645 $ 63.645
11111611
Grava3Metro CúbicoGRAVA ARENA GRUESA 1 METRO CUBICOGRAVA ARENA GRUESA 1 METRO CUBICO $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
Total Neto $ 979.638
Descuento $ 0
Cargos $ 80.000
IVA  19  % $ 201.331
TOTAL OC $ 1.260.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.