Orden de Compra. Nº3145-1140-SE10 "S/A 67 GBA Interna, ART.DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1140-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 67 GBA Interna, ART.DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 17540,8
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGINI HNOS
Razón Social MANGINI HNOS
R.U.T. 81.857.200-K
Sucursal MANGINI HNOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121601
Paños de cocina10UnidadPAÑOS DE COCINA  $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
12161902
Detergentes surfactantes6FrascoLISOFORT  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadSACHET CERA ROJA NUGGETT  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
12161902
Detergentes surfactantes6FrascoLIMPIA VIDRIOS SIN GATILLO  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
12161902
Detergentes surfactantes6LitroVIM LIQUIDO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
10191509
Insecticidas6FrascoINSECTICIDA MATA ARAÑAS  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
14111704
Papel higiénico48RolloROLLOS DE CONFORT 50 MTS. C/U  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
14111703
Toallas de papel20RolloROLLOS DE TOALLA NOVA "ULTRA"  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
12191501
Solventes aromáticos6FrascoDESODORANTES AMBIENTAL   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 120 SUPERIOR  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
47131830
Productos de limpieza de muebles6FrascoLUSTRAMUEBLES 250 cc  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
Total Neto $ 92.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.541
TOTAL OC $ 109.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.