Orden de Compra. Nº
3145-1140-SE10
"
S/A 67 GBA Interna, ART.DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-1140-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2010
Nombre de la Orden de Compra
S/A 67 GBA Interna, ART.DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
17540,8
Dirección de Envío de la Factura
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANGINI HNOS
Razón Social
MANGINI HNOS
R.U.T.
81.857.200-K
Sucursal
MANGINI HNOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121601
Paños de cocina
10
Unidad
PAÑOS DE COCINA
$ 304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040
$ 3.040
12161902
Detergentes surfactantes
6
Frasco
LISOFORT
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.976
$ 8.976
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad
SACHET CERA ROJA NUGGETT
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
12161902
Detergentes surfactantes
6
Frasco
LIMPIA VIDRIOS SIN GATILLO
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.126
$ 3.126
12161902
Detergentes surfactantes
6
Litro
VIM LIQUIDO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.016
$ 8.016
10191509
Insecticidas
6
Frasco
INSECTICIDA MATA ARAÑAS
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
14111704
Papel higiénico
48
Rollo
ROLLOS DE CONFORT 50 MTS. C/U
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.296
$ 13.296
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
ROLLOS DE TOALLA NOVA "ULTRA"
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.080
$ 9.080
12191501
Solventes aromáticos
6
Frasco
DESODORANTES AMBIENTAL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.504
$ 6.504
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80 X 120 SUPERIOR
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
47131830
Productos de limpieza de muebles
6
Frasco
LUSTRAMUEBLES 250 cc
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
Total Neto
$ 92.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.541
TOTAL OC
$ 109.861
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.