Orden de Compra. Nº
3145-12028-SE08
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Orden de Compra desde 3145-11472-L108
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-12028-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2008
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra desde 3145-11472-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3145-11472-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Iª Brigada Aérea
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
17618,13
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Seguel S.A
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121806
Escurridor de trapero
3
Unidad
BARREDOR DE GOMA PARA AGUA
$ 897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.691
$ 2.691
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
SOPAPO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 806
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
50
Unidad
PAÑO SPONGUI
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
47131501
Trapos
50
Unidad
PAÑO AMARILLO
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
47131603
Esponjas
50
Unidad
ESPONJAS LOZA BONOBRIL
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
47131830
Productos de limpieza de muebles
20
Unidad
LUSTRA MUEBLES 500 CC
$ 1.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.540
$ 22.540
53131635
isopo
10
Unidad
ISOPO W.C. CON BASE
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad
BASURERO PLSTICO MEDIANO CON TAPA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA PARA BASURA 70X90
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA PARA BASURA 80X110
$ 581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.430
$ 17.430
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES DOMESTICOS TALLA M
$ 258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
53131608
Jabones
3
Frasco
JABON LIQUIDO GLICERINA LE SANCY C/SIFON O EQUIVALENTE
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.090
$ 3.090
Total Neto
$ 92.727
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.618
TOTAL OC
$ 110.345
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.