Orden de Compra. Nº3145-12028-SE08 "Orden de Compra desde 3145-11472-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-12028-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3145-11472-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-11472-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 17618,13
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121806
Escurridor de trapero3Unidad BARREDOR DE GOMA PARA AGUA $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.691 $ 2.691
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidad SOPAPO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806
47131502
Bayetas o trapos de limpieza50Unidad PAÑO SPONGUI $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131501
Trapos50Unidad PAÑO AMARILLO $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131603
Esponjas50Unidad ESPONJAS LOZA BONOBRIL $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131830
Productos de limpieza de muebles20Unidad LUSTRA MUEBLES 500 CC $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.540 $ 22.540
53131635
isopo10Unidad ISOPO W.C. CON BASE $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3Unidad BASURERO PLSTICO MEDIANO CON TAPA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47121701
Bolsas de basura30Paquete BOLSA PARA BASURA 70X90 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47121701
Bolsas de basura30Paquete BOLSA PARA BASURA 80X110 $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.430 $ 17.430
46181504
Guantes protectores10Par GUANTES DOMESTICOS TALLA M $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
53131608
Jabones3Frasco JABON LIQUIDO GLICERINA LE SANCY C/SIFON O EQUIVALENTE $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
Total Neto $ 92.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.618
TOTAL OC $ 110.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.