Orden de Compra. Nº3145-1225-SE10 "S/A 81 GBA, ADQ.ART.ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1225-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 81 GBA, ADQ.ART.ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 82874,01
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

: El despacho de los productos PODRÁ ser realizado

 los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas

(solamente en este horario) al Cuartel Cavancha,

ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA

DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA

SEMANA los productos deberán remitirse a Base

Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables24ParGUANTES DE LATEX STANDAR PARA ASEOGUANTES DE LATEX STANDAR PARA ASEO $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.736 $ 11.736
47131502
Paños de limpieza90UnidadPAÑOS SPONGIPAÑOS SPONGI $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.340 $ 29.340
47131603
Esponjas90UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410 $ 13.410
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES PLASTICOSESCOBILLONES PLASTICOS $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.432 $ 9.432
47131611
Palas para basura6UnidadPALAS PLASTICAS PARA ASEOPALAS PLASTICAS PARA ASEO $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.246 $ 3.246
12161902
Detergentes surfactantes48FrascoPOETT LIMPIA PISOS 900 ccPOETT LIMPIA PISOS 900 cc $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.048 $ 36.048
12141901
Cloro Cl96LitroCLORO TRADICIONAL 1 LT.CLORO TRADICIONAL 1 LT. $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.368 $ 22.368
14111704
Papel higiénico9PackCONFOR JUMBO 4 UNIDADESCONFOR JUMBO 4 UNIDADES $ 9.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.155 $ 88.155
53131608
Jabones60FrascoJABON LIQUIDO PARA MANOS 340 ML.JABON LIQUIDO PARA MANOS 340 ML. $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
12161902
Detergentes surfactantes48FrascoVIM LIQUIDO PARA BAÑOSVIM LIQUIDO PARA BAÑOS $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.144 $ 42.144
47121701
Bolsas de basura90PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 120 SUPERIORBOLSAS DE BASURA 80 X 120 SUPERIOR $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
12161902
Detergentes surfactantes36FrascoCIF CREMA 375 ccCIF CREMA 375 cc $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
Total Neto $ 436.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.874
TOTAL OC $ 519.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.