Orden de Compra. Nº3145-1226-SE10 "S/A 80 GBA, ADQ.DE ART.DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1226-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 80 GBA, ADQ.DE ART.DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 42109,7
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

El despacho de los productos PODRÁ ser realizado

 los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas

(solamente en este horario) al Cuartel Cavancha,

ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA

DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA

SEMANA los productos deberán remitirse a Base

Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLUSTRA MUEBLELUSTRA MUEBLE $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.320 $ 20.320
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS AMARILLOS MULTIUSOPAÑOS AMARILLOS MULTIUSO $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS PARA PISOS CERAMICOS C/OJAL 45 X 50 TRAPEROS PARA PISOS CERAMICOS C/OJAL 45 X 50 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS PARA PISOS LAMINADOS C/OJAL 40 X 50TRAPEROS PARA PISOS LAMINADOS C/OJAL 40 X 50 $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
12141901
Cloro Cl60LitroCLORO TRADICIONAL 1 LT.CLORO TRADICIONAL 1 LT. $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 120 SUPERIOR 10 UNID.BOLSAS DE BASURA 80 X 120 SUPERIOR 10 UNID. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111704
Papel higiénico6PaqueteCONFORT JUMBO 4 UNID.CONFORT JUMBO 4 UNID. $ 9.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.770 $ 58.770
53131608
Jabones40FrascoJABON LIQUIDO PARA MANOSJABON LIQUIDO PARA MANOS $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
Total Neto $ 221.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.110
TOTAL OC $ 263.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.