Orden de Compra. Nº
3145-12266-SE08
"
Orden de Compra desde 3145-11823-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-12266-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2008
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra desde 3145-11823-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3145-11823-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Iª Brigada Aérea
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
225899,55
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.559.400-4
Sucursal
Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101506
Yeso
1
Saco
YESO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
13111016
Polietileno
50
Metro Lineal
MANGA POLIETILENO 0.10X2MTS
$ 1.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.250
$ 57.250
24112501
Cartones acanalados ranurados
100
Metro Lineal
CARTON CORRUGADO DE 1.20 MTS
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.900
$ 48.900
24121802
Latas de pintura o barniz
7
Galón
BARNIZ MARINO NATURAL
$ 6.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.985
$ 47.985
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
BARNIZ MARINO ALERCE
$ 6.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.710
$ 13.710
31191501
Papeles de lija
15
Pliego
LIJA DE FIERRO Nº 100
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
31201602
Pastas
1
Unidad
TINETA PASTA MURO
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31211501
Pinturas al esmalte
51
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR CHAMPAGNE
$ 9.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 498.270
$ 498.270
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE SINTETICO BLANCO
$ 8.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.740
$ 17.740
31211505
Pinturas aceitosas
42
Galón
OLEO OPACO ARENA SUAVE(TRICOLOR O EQUIVALENTE)
$ 7.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.840
$ 315.840
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE MARTILLADO GRIS PERLA
$ 9.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.496
$ 9.496
31211501
Pinturas al esmalte
3
Galón
ESMALTE SINTETICO CAFE MORO
$ 8.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.610
$ 26.610
31211604
Diluyentes para pinturas
8
Unidad
BIDONES DE 5 LITROS AGUARRAS
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.200
$ 47.200
31211906
Rodillos de pintar
24
Unidad
RODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL M/ROJO
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.880
$ 38.880
31211904
Brochas
24
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 4"
$ 1.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.640
$ 38.640
31211904
Brochas
22
Unidad
BROCHA HELA 1 1/2 "
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.146
$ 14.146
47131501
Trapos
2
kilogramo
TRAPOS DE ASEO
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 978
$ 978
Total Neto
$ 1.188.945
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 225.900
TOTAL OC
$ 1.414.845
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.