Orden de Compra. Nº3145-12266-SE08 "Orden de Compra desde 3145-11823-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-12266-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3145-11823-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-11823-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 225899,55
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101506
Yeso1Saco YESO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
13111016
Polietileno50Metro Lineal MANGA POLIETILENO 0.10X2MTS $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.250 $ 57.250
24112501
Cartones acanalados ranurados100Metro Lineal CARTON CORRUGADO DE 1.20 MTS $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900
24121802
Latas de pintura o barniz7Galón BARNIZ MARINO NATURAL $ 6.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.985 $ 47.985
24121802
Latas de pintura o barniz2Galón BARNIZ MARINO ALERCE $ 6.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.710 $ 13.710
31191501
Papeles de lija15Pliego LIJA DE FIERRO Nº 100 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31201602
Pastas1Unidad TINETA PASTA MURO $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211501
Pinturas al esmalte51Galón ESMALTE AL AGUA COLOR CHAMPAGNE $ 9.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.270 $ 498.270
31211501
Pinturas al esmalte2Galón ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 8.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.740 $ 17.740
31211505
Pinturas aceitosas42Galón OLEO OPACO ARENA SUAVE(TRICOLOR O EQUIVALENTE) $ 7.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.840 $ 315.840
31211501
Pinturas al esmalte1Galón ESMALTE MARTILLADO GRIS PERLA $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.496 $ 9.496
31211501
Pinturas al esmalte3Galón ESMALTE SINTETICO CAFE MORO $ 8.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.610 $ 26.610
31211604
Diluyentes para pinturas8Unidad BIDONES DE 5 LITROS AGUARRAS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
31211906
Rodillos de pintar24Unidad RODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL M/ROJO $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.880 $ 38.880
31211904
Brochas24Unidad BROCHA HELA 1/2 X 4" $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640
31211904
Brochas22Unidad BROCHA HELA 1 1/2 " $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.146 $ 14.146
47131501
Trapos2kilogramo TRAPOS DE ASEO $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978 $ 978
Total Neto $ 1.188.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.900
TOTAL OC $ 1.414.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.