Orden de Compra. Nº3145-1269-CM19 "002/001-001/ SA 212 CENTRAL DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1269-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 002/001-001/ SA 212 CENTRAL DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001001000044136112152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Felipito
Razón Social EDGARDO ANTONIO ESPINOZA CARES
R.U.T. 10.638.931-4
Sucursal Supermercado Felipito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
2239-7-LR17
Verduras frescas20 (1469580 )PALTA FRESCA - HASS CALIBRE 10 KILO APROX. I REGION 1471580(1469580) PALTA FRESCA - HASS CALIBRE 10 KILO APROX. I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50171902
2239-7-LR17
Salsa50 (1499745 )SALSA DE SOYA LA PRIMERA BOTELLA 1 L UNIDAD I REGION 1501745(1499745) SALSA DE SOYA LA PRIMERA BOTELLA 1 L UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.900 $ 80.900
50171902
2239-7-LR17
Salsa200 (1439310 )SALSA DE TOMATE KNORR CONCENTRADO BOLSA 1K UNIDAD I REGION 1441310(1439310) SALSA DE TOMATE KNORR CONCENTRADO BOLSA 1K UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.200 $ 446.200
50101538
2239-7-LR17
Verduras frescas20 (1461795 )CEBOLLIN - ATADO 1 K 3 UNIDADES I REGION 1463795(1461795) CEBOLLIN - ATADO 1 K 3 UNIDADES I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50101538
2239-7-LR17
Verduras frescas30 (1468140 )LIMON FRESCO - PICA KILO APROX. I REGION 1470140(1468140) LIMON FRESCO - PICA KILO APROX. I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.970 $ 74.970
50101716
2239-7-LR17
Semillas o frutos secos con cáscara20 (1432815 )FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT PASAS RUBIAS BOLSA 1K UNIDAD I REGION 1434815(1432815) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT PASAS RUBIAS BOLSA 1K UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.900 $ 132.900
50171903
2239-7-LR17
Aceitunas30 (1460460 )ACEITUNA - AZAPA BOLSA 1K UNIDAD I REGION 1462460(1460460) ACEITUNA - AZAPA BOLSA 1K UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.510 $ 141.510
Total Neto $ 963.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 963.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.