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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-1383-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-667-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3145-667-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Iª Brigada Aérea |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
23450,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADERAS CHILE S.A. |
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Razón Social |
MADERAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.539.680-2 |
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Sucursal |
MADERAS CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | ESMALTE AL AGUA ROJO ORIGINAL | |
$ 9.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.782
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$ 9.782
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | ESMALTE AL AGUA BLANCO | |
$ 9.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.782
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$ 9.782
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 3 | Unidad | EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO DE 40 W DE DOS TUBOS | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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39121704
| Chapas de pared | 1 | Unidad | CHAPA PUERTA SCANAVINI COD. 2130 O EQUIVALENTE | |
$ 20.019,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.019
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$ 20.019
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 2 | Unidad | FIERRO ANGULO DE 20 X 20 DE FE | |
$ 2.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.840
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$ 4.840
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 6 | Tira | PERFIL CUADRADO DE 15 X 15 X 2 DE FE | |
$ 2.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.440
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$ 16.440
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 2 | Tira | PLATINA DE 20 X 2 DE FE | |
$ 4.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.560
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$ 8.560
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Total Neto
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$ 123.423
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.450
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$ 146.873
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.