Orden de Compra. Nº3145-1383-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-667-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1383-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-667-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-667-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 23450,37
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS CHILE S.A.
Razón Social MADERAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.539.680-2
Sucursal MADERAS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE AL AGUA ROJO ORIGINAL  $ 9.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.782 $ 9.782
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 9.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.782 $ 9.782
39101605
ampolletas fluorescentes3UnidadEQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO DE 40 W DE DOS TUBOS  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
39121704
Chapas de pared1UnidadCHAPA PUERTA SCANAVINI COD. 2130 O EQUIVALENTE  $ 20.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.019 $ 20.019
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2UnidadFIERRO ANGULO DE 20 X 20 DE FE  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas6TiraPERFIL CUADRADO DE 15 X 15 X 2 DE FE  $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.440 $ 16.440
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2TiraPLATINA DE 20 X 2 DE FE  $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
Total Neto $ 123.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.450
TOTAL OC $ 146.873


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.