Orden de Compra. Nº
3145-1408-SE10
"
S/A 97 A.B. Nº 4 - ADQUISICION MAT. ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-1408-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
S/A 97 A.B. Nº 4 - ADQUISICION MAT. ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
35660,72
Dirección de Envío de la Factura
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T.
5.148.832-6
Sucursal
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131608
Cepillos para aseos
8
Unidad
HISOPO W.C. CON BASE
HISOPO W.C. CON BASE
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.720
$ 4.720
31211901
Paños para herramientas
60
Unidad
ESPONJA BONOBRIL
ESPONJA BONOBRIL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
47131502
Paños de limpieza
60
Unidad
PAÑO AMARILLO
PAÑO AMARILLO 45 X 45
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.620
$ 16.620
47131502
Paños de limpieza
40
Unidad
PAÑO SPONGUI
PAÑO SPONGUI
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
ESCOBILLON BARRE AGUA
ESCOBILLON BARRE AGUA
$ 1.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.154
$ 8.154
31201606
Calafateos
10
Frasco
SILICONA SPRAY
SILICONA AEROSOL R66
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.990
$ 12.990
10191509
Insecticidas
30
Frasco
INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA
INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.040
$ 50.040
47131830
Productos de limpieza de muebles
36
Frasco
LUSTRA MUEBLE 500 CC.
LUSTRA MUEBLE BADEN POWELL 500 CC.
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.204
$ 30.204
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
40
Frasco
CERA PISO FLOTANTE
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE BADEN POWELL
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.600
$ 47.600
Total Neto
$ 187.688
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.661
TOTAL OC
$ 223.349
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.