Orden de Compra. Nº3145-1408-SE10 "S/A 97 A.B. Nº 4 - ADQUISICION MAT. ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1408-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 97 A.B. Nº 4 - ADQUISICION MAT. ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 35660,72
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos8UnidadHISOPO W.C. CON BASEHISOPO W.C. CON BASE $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
31211901
Paños para herramientas60UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47131502
Paños de limpieza60UnidadPAÑO AMARILLOPAÑO AMARILLO 45 X 45 $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.620 $ 16.620
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑO SPONGUIPAÑO SPONGUI $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131618
Mopas húmedas6UnidadESCOBILLON BARRE AGUAESCOBILLON BARRE AGUA $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.154 $ 8.154
31201606
Calafateos10FrascoSILICONA SPRAYSILICONA AEROSOL R66 $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
10191509
Insecticidas30FrascoINSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑAINSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.040 $ 50.040
47131830
Productos de limpieza de muebles36FrascoLUSTRA MUEBLE 500 CC.LUSTRA MUEBLE BADEN POWELL 500 CC. $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.204
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40FrascoCERA PISO FLOTANTEABRILLANTADOR PISO FLOTANTE BADEN POWELL $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
Total Neto $ 187.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.661
TOTAL OC $ 223.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.