Orden de Compra. Nº3145-1419-SE10 "S/A 99 A.B. 4 - ADQUISICIÓN MAT. ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1419-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 99 A.B. 4 - ADQUISICIÓN MAT. ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 14159,94
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadPATO PURIFIC CALUGA CLOROPATO PURIFIC CALUGA CLORO $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
47131618
Mopas húmedas10UnidadESCOBILLON PLASTICOESCOBILLON PLASTICO $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO C/ OJALTRAPERO SIMPLE CON OJAL 50 X 50 CM. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA BASURA 70 X 90 BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO CONFORT PAPEL HIGIENICO CONFORT 8 RLL 50 MT. $ 2.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920
47131805
Limpiadores de uso general15FrascoVIM LIQUIDO CON AMONIACLOROLIMPIA SANITARIO VIM $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.710 $ 16.710
47131816
Desodorantes12FrascoDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.272 $ 7.272
53131608
Jabones3FrascoJABON LIQUIDO 340 CC.JABON LIQUIDO 340 CC. $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.194
Total Neto $ 74.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.160
TOTAL OC $ 88.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.