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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-1496-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S./A, N° 54 G.A. ADQUISICION AGUA PURIFICADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
73445,38825 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC.COM.AGUA PURA LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AGUA PURA LIMITADA
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R.U.T. |
76.192.402-8 |
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Sucursal |
SOC.COM.AGUA PURA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 575 | Unidad | RECARGA AGUA PURIFICADA BIDON 20 LTS. | VALES POR REPOSICION DE AGUA 20 LTS |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 386.400
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$ 386.555
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Total Neto
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$ 386.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.445
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$ 460.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.