Orden de Compra. Nº3145-1510-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-475-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1510-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-475-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-475-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 67343,6
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dinse
Razón Social DISTRIBUIDORA INSUMOS EMPRESARIALES ALEJANDRA CONS
R.U.T. 76.002.471-6
Sucursal Dinse
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso10kilogramoFRAGUE PARA CERAMICAFRAGUE PARA CERAMICA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
30171611
Ventana de miradores4UnidadVENTANA CELOSIA DE 46 X 55 CM ALUMINIOVENTANA CELOSIA DE 46 X 55 CM ALUMINIO $ 29.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.400 $ 116.400
30171611
Ventana de miradores2UnidadVENTANA ALUMINIO DE 1 X 1 MT DE CORREDERAVENTANA ALUMINIO DE 1 X 1 MT DE CORREDERA $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
30181506
Urinarios3UnidadURINARIO BLANCOURINARIO BLANCO $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
30181505
Taza de WC3UnidadTAZA DE BAÑO CON ESTANQUE SE COTIZA TAZA DE BAÑO CON ESTANQUE Y FITTING. $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
Total Neto $ 354.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.344
TOTAL OC $ 421.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.