Orden de Compra. Nº3145-1582-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3145-1181-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1582-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-1181-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE FERRETERIA, S/A 390, 05-11 GBS.
Proveniente de Licitación 3145-1181-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 14183,5
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103601
Vigas de madera11UnidadVigas de maderaPLANCHAS DE VULCANITA 10 MM. 1.0 X 2.4 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.700 $ 51.700
31161801
cerradura bola aa43-ai acceso3Unidadcerradura bola aa43-ai accesoCHAPAS DE PUERTAS STEELOCK TULIPA ACCES O SIMILAR $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
31211904
Brochas3UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
31191501
Papeles de lija10PliegoPapeles de lijaLIJA MADERA Nº 100 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
27111704
Enchufes5UnidadEnchufesENCHUFES DOBLES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
27111704
Enchufes3UnidadEnchufesENCHUFES TRIPLES $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
31261501
Cubiertas y cajas de plástico10UnidadCubiertas y cajas de plásticoCAJA CHUQUI PLASTICA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
Total Neto $ 74.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.184
TOTAL OC $ 88.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.