Orden de Compra. Nº3145-1599-R107 "CARRO PARA RAYADO DE CANCHA, S/A 260,GPO. B.S."
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1599-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra CARRO PARA RAYADO DE CANCHA, S/A 260,GPO. B.S.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CARRO PARA RAYADO DE CANCHA, S/A 260,GPO. B.S. DESPACHAR A DIEGO PORTALES 1605, IQUIQUE.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 16381,5112
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Contratista en obras menores
R.U.T. 5.523.741-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161612
Equipo de pista de tenis1UnidadEquipo de pista de tenisCARRO PARA RAYADO DE CANCHA $ 86.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.218 $ 86.218
Total Neto $ 86.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.382
TOTAL OC $ 102.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.