Orden de Compra. Nº
3145-1659-SE10
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S/A 179 GM ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-1659-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
S/A 179 GM ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
35021,18
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
30
Rollo
PAPEL HIGIENICO JUMBO 600 MT ELITE 1 HOJA
PAPEL HIGIENICO JUMBO 600 MT ELITE 1 HOJA
$ 2.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.470
$ 73.470
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
REPUESTO FRESH MATIC CITRICO
REPUESTO FRESH MATIC CITRICO
$ 2.171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.684
$ 8.684
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA DE BASURA 80 X 100
BOLSA DE BASURA 80 X 100
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.750
$ 26.750
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CIF LIQUIDO GEL 900 CC
CIF LIQUIDO GEL 900 CC
$ 1.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.942
$ 6.942
47131618
Mopas húmedas
24
Unidad
ESCOBILLÓN PLÁSTICO
ESCOBILLÓN PLÁSTICO
$ 786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.864
$ 18.864
47121802
Removedores
6
Unidad
GLASEX ANTIGRASA 500 CC RECARGA
GLASEX ANTIGRASA 500 CC RECARGA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
53131608
Jabones
4
Unidad
JABON GLICERINA 5 LT.
JABON GLICERINA 5 LT.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
LAVA LOZAS QUIX LIMÓN 750 CC
LAVA LOZAS QUIX LIMÓN 750 CC
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.204
$ 12.204
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
LIMPIA PISOS POETT 900 CC
LIMPIA PISOS POETT 900 CC
$ 751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.012
$ 9.012
47131830
Productos de limpieza de muebles
12
Unidad
LUSTRA MUEBLE 500 CC
LUSTRA MUEBLE 500 CC
$ 1.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.192
$ 12.192
Total Neto
$ 184.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.021
TOTAL OC
$ 219.343
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.