Orden de Compra. Nº3145-1659-SE10 "S/A 179 GM ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1659-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 179 GM ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 35021,18
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico30RolloPAPEL HIGIENICO JUMBO 600 MT ELITE 1 HOJA PAPEL HIGIENICO JUMBO 600 MT ELITE 1 HOJA $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.470 $ 73.470
12191501
Solventes aromáticos4UnidadREPUESTO FRESH MATIC CITRICO REPUESTO FRESH MATIC CITRICO $ 2.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.684 $ 8.684
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 100 BOLSA DE BASURA 80 X 100 $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCIF LIQUIDO GEL 900 CC CIF LIQUIDO GEL 900 CC $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.942 $ 6.942
47131618
Mopas húmedas24UnidadESCOBILLÓN PLÁSTICO ESCOBILLÓN PLÁSTICO $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.864 $ 18.864
47121802
Removedores6UnidadGLASEX ANTIGRASA 500 CC RECARGA GLASEX ANTIGRASA 500 CC RECARGA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
53131608
Jabones4UnidadJABON GLICERINA 5 LT. JABON GLICERINA 5 LT. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLAVA LOZAS QUIX LIMÓN 750 CC LAVA LOZAS QUIX LIMÓN 750 CC $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.204 $ 12.204
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMPIA PISOS POETT 900 CC LIMPIA PISOS POETT 900 CC $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.012 $ 9.012
47131830
Productos de limpieza de muebles12UnidadLUSTRA MUEBLE 500 CC LUSTRA MUEBLE 500 CC $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.192 $ 12.192
Total Neto $ 184.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.021
TOTAL OC $ 219.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.