Orden de Compra. Nº3145-1678-SE10 "S/A 184 IBA UTILES DE ASEO DPTO. LOGÍSTICO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1678-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 184 IBA UTILES DE ASEO DPTO. LOGÍSTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 39737,55
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

El despacho de los productos PODRÁ ser realizado

 los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas

 (solamente en este horario) al Cuartel Cavancha,

ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE

 ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA

los productos deberán remitirse a Base Aérea Los

 Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción25UnidadLAVA LOZAS QUIX LIMÓN 750 CC LAVA LOZAS QUIX LIMÓN 750 CC $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.425 $ 25.425
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción25UnidadCIF CREMA 500 CC CIF CREMA 500 CC $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.875 $ 14.875
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción60RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT 1 HOJA PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT 1 HOJA $ 2.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.520 $ 137.520
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción25RolloTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925 $ 8.925
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20UnidadDESODORANTE SPRAY DESINFECTANTE DESODORANTE SPRAY DESINFECTANTE $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
Total Neto $ 209.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.738
TOTAL OC $ 248.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.