Orden de Compra. Nº
3145-1697-OC06
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OC Generada desde la Adquisición 3145-1341-CO06
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-1697-OC06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3145-1341-CO06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION DE ART. DE ASEO, S/A 363 EBS. CAS. AGUILAS DEL NORTE.-
Proveniente de Licitación
3145-1341-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Iª Brigada Aérea
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
47486,7
Dirección de Envío de la Factura
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
omo ultra matic - caja 1x18 - presentacion entrega : 5 sacos de 7 kgs. + 1 kg. en caja de kilo
2
Caja
omo ultra matic - caja 1x18 - presentacion entrega : 5 sacos de 7 kgs. + 1 kg. en caja de kilo
DETERGENTE OMO MATIC DE 01 KG. (1 X 18 PQT.)
$ 24.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.680
$ 49.680
47131603
Esponjas virutex bonobril
50
Unidad
Esponjas virutex bonobril
ESPONJA BONODRIL
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
47131501
paños de franela amarillo yakob
20
Unidad
paños de franela amarillo yakob
PAÑOS DE ASEO AMARILLOS.
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
53131608
winza - jabon antiseptico w-119 - botella 1 lt.
10
Unidad
winza - jabon antiseptico w-119 - botella 1 lt.
JABON ANTISEPTICO WINZA 119 O EQUIVALENTE
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
47131831
Ácido muriático - 1 lt. - presentacion entrega : bidon 5 lts.
10
Litro
Ácido muriático - 1 lt. - presentacion entrega : bidon 5 lts.
ACIDO MURIATICO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111704
Papel higiénico noble orquidea 30 mts. - blanco y gofrado - paca 48 rollos
20
Pack
Papel higiénico noble orquidea 30 mts. - blanco y gofrado - paca 48 rollos
PAPEL HIGIENICO (1 X 48 RL.)
$ 5.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.600
$ 105.600
12131706
Fósforos copihue - pqte. 10 cajas
10
Paquete
Fósforos copihue - pqte. 10 cajas
FOSFOROS (1 X 10 CJ.)
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
46181504
guantes de latex/goma superior - interior gamzudo - tallas solicitadas
15
Par
guantes de latex/goma superior - interior gamzudo - tallas solicitadas
GUANTES DE LATEX VIRUTEX O EQUIVALENTE (05 "S",05"M" Y 05"L")
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
24111503
rollo bolsa colacion 35x45 - 2000 unid. aprox.
2
Rollo
rollo bolsa colacion 35x45 - 2000 unid. aprox.
BOLSAS DE COLACION DE 35 X 45 CM.
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
10191509
Insecticidas tanax 440 cc. - casa y jardin
20
Frasco
Insecticidas tanax 440 cc. - casa y jardin
INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
Total Neto
$ 249.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 47.487
TOTAL OC
$ 297.417
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.