Orden de Compra. Nº3145-1697-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3145-1341-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1697-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-1341-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ART. DE ASEO, S/A 363 EBS. CAS. AGUILAS DEL NORTE.-
Proveniente de Licitación 3145-1341-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 47486,7
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
omo ultra matic - caja 1x18 - presentacion entrega : 5 sacos de 7 kgs. + 1 kg. en caja de kilo2Cajaomo ultra matic - caja 1x18 - presentacion entrega : 5 sacos de 7 kgs. + 1 kg. en caja de kiloDETERGENTE OMO MATIC DE 01 KG. (1 X 18 PQT.) $ 24.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.680
47131603
Esponjas virutex bonobril50UnidadEsponjas virutex bonobrilESPONJA BONODRIL $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131501
paños de franela amarillo yakob20Unidadpaños de franela amarillo yakobPAÑOS DE ASEO AMARILLOS. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
53131608
winza - jabon antiseptico w-119 - botella 1 lt.10Unidadwinza - jabon antiseptico w-119 - botella 1 lt.JABON ANTISEPTICO WINZA 119 O EQUIVALENTE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47131831
Ácido muriático - 1 lt. - presentacion entrega : bidon 5 lts.10LitroÁcido muriático - 1 lt. - presentacion entrega : bidon 5 lts.ACIDO MURIATICO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111704
Papel higiénico noble orquidea 30 mts. - blanco y gofrado - paca 48 rollos20PackPapel higiénico noble orquidea 30 mts. - blanco y gofrado - paca 48 rollosPAPEL HIGIENICO (1 X 48 RL.) $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
12131706
Fósforos copihue - pqte. 10 cajas10PaqueteFósforos copihue - pqte. 10 cajasFOSFOROS (1 X 10 CJ.) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
46181504
guantes de latex/goma superior - interior gamzudo - tallas solicitadas15Parguantes de latex/goma superior - interior gamzudo - tallas solicitadasGUANTES DE LATEX VIRUTEX O EQUIVALENTE (05 "S",05"M" Y 05"L") $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
24111503
rollo bolsa colacion 35x45 - 2000 unid. aprox.2Rollorollo bolsa colacion 35x45 - 2000 unid. aprox.BOLSAS DE COLACION DE 35 X 45 CM. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
10191509
Insecticidas tanax 440 cc. - casa y jardin20FrascoInsecticidas tanax 440 cc. - casa y jardinINSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
Total Neto $ 249.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 47.487
TOTAL OC $ 297.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.