Orden de Compra. Nº3145-1713-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3145-1353-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1713-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-1353-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CERCO CAVANCHA EBS
Proveniente de Licitación 3145-1353-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 21415,7265
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Adocretos y Servicios CHirinos Limitada
R.U.T. 77.333.390-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131403
Postes h= 3,20 Mts. 12x12 cm.15UnidadPostes h= 3,20 Mts. 12x12 cm.POSTES PARA PANDERETA DE 3.2 MT $ 7.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.710 $ 112.714
Total Neto $ 112.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 21.416
TOTAL OC $ 134.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.