Orden de Compra. Nº3145-175-SE10 "S/A 24 A.B. N° 4 - ADQUISICION MATERIAL ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-175-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 24 A.B. N° 4 - ADQUISICION MATERIAL ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 26484,1
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLON PLASTICOESCOBILLON TRADICIONAL $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.432 $ 9.432
53131606
Desodorantes120UnidadDESINFECTANTE W.C. C/GANCHODESODORANTE URINARIO PASTILLA C/GANCHO $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
47131618
Mopas húmedas10UnidadPAÑO TRAPEROTRAPERO SIMPLE C/OJAL 45 X 50 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO PARA PISO ALGODÓNTRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 50 AMARILLO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadSOPAPOSOPAPO W.C. $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
52121601
Paños de cocina30UnidadPAÑO COCINAPAÑO COCINA GENERO $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA HALOGENA 500 W.AMPOLLETA HALOGENA 500 W. $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490
12191601
Solventes de alcohol1LitroALCOHOL DESNATURALIZADOBOTIQUIN ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LITRO 95% $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
47131805
Limpiadores de uso general10LitroCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA 900 ML $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
47131803
Desinfectantes domésticos70LitroCLOROCLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.310 $ 16.310
26111702
Pilas alcalinas8PackPILAS ALCALINAS D GRANDES DURACELLPILAS ALCALINAS D GRANDES DURACELL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSA BASURA 70 X 90BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15ParGUANTE GOMA DOMESTICO MGUANTE LATEX GRANDE HOUSE HOLD L $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.335 $ 7.335
47131811
Productos de lavandería1SacoDETERGENTE INDUSTRIAL OMIN 6 KG.DETERGENTE DRIVE MATIC 6 KG. $ 9.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807
12191501
Solventes aromáticos15FrascoDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY LYSOFORMDESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA 360 ML $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.090 $ 9.090
47131805
Limpiadores de uso general6FrascoGLASEX MULTIUSO 500 CC C/GATILLOLIMPIADOR MULTIUSO 500 CC C/GATILLO BRILLEX $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
12161902
Detergentes surfactantes10FrascoCIF CREMA 500 CC.LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 375 CC $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
Total Neto $ 139.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.484
TOTAL OC $ 165.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.