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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-176-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
003-001//002//GBA SA.14 ADQ. INSUMOS PARA LAVANDERIA BALC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
158650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GREEN POINT |
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Razón Social |
GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA
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R.U.T. |
77.956.280-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GREEN POINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 20 | Tineta | DETERGENTE LIQUIDO TINETA DE 20 LITROS MARCA FOX MATIC O EQUIVALENTE. | |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 10 | Bidón | LIMPIADOR ANTIGRASA BIDON 5 LITROS | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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Total Neto
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$ 835.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.650
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$ 993.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.