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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-178-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S/A 27 A.B. Nº 4 - ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3145-1032-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Iª Brigada Aérea |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
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Comuna |
7
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Impuesto |
14572,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADELCO S A DE COMERCIO |
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Razón Social |
ADELCO S A DE COMERCIO
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R.U.T. |
95.166.000-0 |
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Sucursal |
ADELCO S A DE COMERCIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 144 | Rollo | PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT. | PAPEL HIGIENICO BLCO. 50 MT. FAVORITA |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.640
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$ 26.640
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12161902
| Detergentes surfactantes | 12 | Frasco | VIM LIQUIDO 500 CC. | VIM LIQUIDO RECARGA 1 LT |
$ 983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.796
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$ 11.796
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47131809
| Productos para limpiar o pulir zapatos | 12 | Unidad | BETUN NEGRO PARA CALZADO | BETUN NEGRO PARA CALZADO 88 GRS. |
$ 296,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.552
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$ 3.552
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47131810
| Productos para lavar platos | 12 | Frasco | LAVALOZAS QUIX 750 CC. | LAVALOZAS QUIX 750 CC. |
$ 970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.640
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$ 11.640
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47131502
| Paños de limpieza | 25 | Unidad | PAÑO AMARILLO 45 X 45 | PAÑO AMARILLO 35 X 40 |
$ 197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.925
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$ 4.925
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14111703
| Toallas de papel | 54 | Rollo | TOALLA NOVA | TOALLA PAPEL CLASICA NOVA |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.144
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$ 18.144
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Total Neto
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$ 76.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.572
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$ 91.269
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.