Orden de Compra. Nº3145-178-SE10 "S/A 27 A.B. Nº 4 - ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-178-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 27 A.B. Nº 4 - ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna 7
Impuesto 14572,43
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADELCO S A DE COMERCIO
Razón Social ADELCO S A DE COMERCIO
R.U.T. 95.166.000-0
Sucursal ADELCO S A DE COMERCIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico144RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT.PAPEL HIGIENICO BLCO. 50 MT. FAVORITA $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.640
12161902
Detergentes surfactantes12FrascoVIM LIQUIDO 500 CC.VIM LIQUIDO RECARGA 1 LT $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.796 $ 11.796
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos12UnidadBETUN NEGRO PARA CALZADOBETUN NEGRO PARA CALZADO 88 GRS. $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.552 $ 3.552
47131810
Productos para lavar platos12FrascoLAVALOZAS QUIX 750 CC.LAVALOZAS QUIX 750 CC. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑO AMARILLO 45 X 45PAÑO AMARILLO 35 X 40 $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.925 $ 4.925
14111703
Toallas de papel54RolloTOALLA NOVATOALLA PAPEL CLASICA NOVA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144
Total Neto $ 76.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.572
TOTAL OC $ 91.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.