Orden de Compra. Nº3145-1821-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-558-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-1821-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-558-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-558-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 11794,06
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa2UnidadPOMELE DE 2 1/2"X1/2"   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA PUNTA AZUL  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)2kilogramoALAMBRE DEL 10  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
30111601
Cemento8UnidadBOLSAS DE CEMENTOS DE 42,5 KG  $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.640 $ 36.640
31162007
Clavos de tapicería2kilogramoCLAVOS CORRIENTES DE 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31162007
Clavos de tapicería2kilogramoCLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31162207
Remaches de compresión200UnidadREMACHES POP 3,2X10  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31191511
Virutas de acero2UnidadCHASCONES O ESCOBILLAS DE ACERO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA OLEO BLANCO   $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
Total Neto $ 62.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.794
TOTAL OC $ 73.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.