Orden de Compra. Nº
3145-1821-SE10
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-558-L110
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-1821-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-558-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3145-558-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
11794,06
Dirección de Envío de la Factura
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.559.400-4
Sucursal
Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
POMELE DE 2 1/2"X1/2"
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
23171509
Soldadura
3
kilogramo
SOLDADURA PUNTA AZUL
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)
2
kilogramo
ALAMBRE DEL 10
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
30111601
Cemento
8
Unidad
BOLSAS DE CEMENTOS DE 42,5 KG
$ 4.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.640
$ 36.640
31162007
Clavos de tapicería
2
kilogramo
CLAVOS CORRIENTES DE 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
31162007
Clavos de tapicería
2
kilogramo
CLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
31162207
Remaches de compresión
200
Unidad
REMACHES POP 3,2X10
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
31191511
Virutas de acero
2
Unidad
CHASCONES O ESCOBILLAS DE ACERO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
PINTURA OLEO BLANCO
$ 7.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.311
$ 7.311
Total Neto
$ 62.074
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.794
TOTAL OC
$ 73.868
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.