Orden de Compra. Nº3145-191-R108 "ADQUISICION DE MOBILIARIO S/A 41 GPO MANTTO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-191-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MOBILIARIO S/A 41 GPO MANTTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SILLA ERGONOMETRICA . DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE S/A 41 GPO MANTTO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 12597
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MUEBLES LIBERONA Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.472.440-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121502
Sillas de aula1UnidadSillas de aulaSILLA ERGONOMETRICA ADMINISTRATIVA CAJERO 2005 SEGUN COTIZACION 10332 $ 66.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
Total Neto $ 66.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.597
TOTAL OC $ 78.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.