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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-199-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-36-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3145-36-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
190000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Sabromar |
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Razón Social |
ENRIQUE SEGUNDO DEL CARMEN VALDES ARCE
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R.U.T. |
7.278.087-6 |
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Sucursal |
Transportes Sabromar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Unidad | SERVICIO Y ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO, PERIODO DE 11 MESES,POR 04 RETIROS, (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.) EN INSTALACIONES DEL GRUPO DE SANIDAD DE LA I BRIGADA AEREA CIUDAD IQUIQUE, ESP.TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO. | 4 retiros los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.000
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$ 1.190.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.