|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3145-2061-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-636-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3145-636-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Facturación |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
49495,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. |
|
Razón Social |
PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.637.890-9 |
|
Sucursal |
PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56112004
| Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación | 1 | Unidad | ESTACION COMPUESTA : 2 CUBIERTAS TERMINACION RECTA DE 80X60, 01 CUBIERTA CONEXION CON CORTE 45º DE 80X80, 01 SET DE PATAS SOPORTE Y FALDON, 01 RACK PEDESTAL CAJONERA 2 CAJON 1 KARDEX, 01 PORTATECLADO RIEL TELESCOPICO, 01 PORTA CPU CON RUEDAS, 01 PAPELERO. | |
$ 260.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 260.504
|
$ 260.504
|
|
|
Total Neto
|
$ 260.504
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.496
|
|
$ 310.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.