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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-2136-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S/A 208 A.B. 4 - GAS GRANEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
30260,5875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 325 | | (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO 377715 | (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO; Código: ;Región : I
;I REGION(1)
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$ 495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.875
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$ 160.875
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Total Neto
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$ 160.875
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Descuento
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$ 1.609
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.261
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 189.527
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.