Orden de Compra. Nº3145-249-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-38-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-249-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-38-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-38-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020144000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 34071,56
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cordano
Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS PEDRO E CORDANO ARANCIBIA
R.U.T. 76.326.180-8
Sucursal Ferreteria Cordano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas28UnidadFORRO PARA CORTINA DE BAÑO CON OJALES MARCA CASA BONITA O EQUIVALENTEFORRO PARA CORTINA DE BAÑO CON OJALES MARCA CASA BONITA O EQUIVALENTE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224
30181504
Lavamanos10UnidadLLAVE LAVATORIO CROMADA MARCA STRETTO 20MS0101401 O EQUIVALENTE LLAVE LAVATORIO CROMADA MARCA STRETTO 20MS0101401 O EQUIVALENTE $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
30181515
Estanque del WC10UnidadSIFÓN PVC 1 1/4" SIFÓN PVC 1 14 $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
31211904
Brochas20UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 5/8" X 1" MARCA CONDOR O EQUIVALENTEBROCHA MULTIPROPOSITO 58 X 1 MARCA CONDOR O EQUIVALENTE $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
31211904
Brochas20UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 5/8" X 1.2" MARCA CONDOR O EQUIVALENTE BROCHA MULTIPROPOSITO 58 X 1.2 MARCA CONDOR O EQUIVALENTE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
31211904
Brochas20UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 5/8" X 2" MARCA CONDOR O EQUIVALENTEBROCHA MULTIPROPOSITO 58 X 2 MARCA CONDOR O EQUIVALENTE $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420
Total Neto $ 179.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.072
TOTAL OC $ 213.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.