Orden de Compra. Nº
3145-253-AG24
"
144//001// SA N°23 ADQ. MATERIALES REP. TECHO
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-253-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
144//001// SA N°23 ADQ. MATERIALES REP. TECHO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020144000000022509082152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
182219,5
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FACU
Razón Social
COMERCIAL FACU SPA
R.U.T.
76.490.468-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL FACU
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152105
Mamaderas o accesorios
55
Unidad
PINO DE 2X1X3,20
PINO DE 2X1X3,20
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.500
$ 137.500
31162104
Anclajes de tornillo
500
Unidad
TORNILLO CABEZA TROMPETA DE 2" PUNTA BROCA
TORNILLO CABEZA TROMPETA DE 2" PUNTA BROCA
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
39121311
Accesorios eléctricos
25
Metro Lineal
CORDÓN ELÉCTRICO 3X2,5
CORDÓN ELÉCTRICO 3X2,5
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.250
$ 46.250
31211603
Pintura secante
3
Unidad
PINTURA SPRAY NEGRO MATE
PINTURA SPRAY NEGRO MATE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31241608
Metal en barras cuadrado
18
Unidad
PERFIL DE FIERRO RECTANGULAR DE 50X30X1.5
PERFIL DE FIERRO RECTANGULAR DE 50X30X1.5
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
31211603
Pintura secante
2
Galón
ANTICORROSIVO NEGRO GALON
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
52152105
Mamaderas o accesorios
13
Unidad
PLANCHAS DE NEPAL PARA TECHO 2X3
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.000
$ 520.000
31241608
Metal en barras cuadrado
2
Unidad
PERFIL DE FIERRO CUADRADO 100X100 2MM
$ 60.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.800
$ 120.800
Total Neto
$ 959.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 182.220
TOTAL OC
$ 1.141.270
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.490.468-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.572.245-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.