Orden de Compra. Nº3145-271-SE17 "SA Nº23 GBA MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-271-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-03-2017
Nombre de la Orden de Compra SA Nº23 GBA MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 64583,09
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS CHILE S.A.
Razón Social MADERAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.539.680-2
Sucursal MADERAS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas3Unidad no definidaSILICONA TRANSPARENTE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
12352310
Siliconas3Unidad no definidaSILICONA BLANCA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
31161508
Tornillos para madera200Unidad no definidaTORNILLOS CABEZA LENTEJA 1 1/4.  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCHAPA POLIECO.CHAPA POLIECO. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
30171507
Marcos de puertas2Unidad no definidaJUEGO CENTRO DE PUERTA 2 X 3.JUEGO CENTRO DE PUERTA 2 X 3. $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084
15121520
Lubricantes de uso general1Unidad no definidaLUBRICANTE MULTIUSO WD-40LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131806
Barniz o ceras de muebles2GalónBARNIZ MARINO NATURAL   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
60121001
Pinturas2GalónGALÓN ANTICORROSIVO NEGRO.   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónBIDÓN DE AGUARRÁS DE 5 LITROS.  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 2 1/2"  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS CHIPORRO 7"  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
26121522
Alambre desnudo4kilogramoALAMBRE GALVANIZADO Nº 18  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
11121610
Maderas duras10PlanchaPLANCHAS DE NEPAL 2 X 3 METROS  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.230 $ 167.230
31162309
Estantes de montaje1ParBISAGRA POMEL 3"BISAGRA POMEL 3" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 339.911
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.583
TOTAL OC $ 404.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.