|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3145-287-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
500-505//001//AB4 SA N°28 ARCHIVADORES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
38874 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
NENE LIBRERIAS |
|
Razón Social |
NENE LIBRERIAS SPA
|
|
R.U.T. |
76.327.233-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NENE LIBRERIAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122001
| Archivadores de fichas | 220 | Unidad | Archivador Palanca Oficio Lomo Ancho Burdeo Auca o equivalente. | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX |
$ 930,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 204.600
|
$ 204.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 204.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.874
|
|
$ 243.474
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.