Orden de Compra. Nº3145-294-SE20 "006//002//SA 05 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS POLICLINICO Iª BRIGADA AEREA DESDE 3145-11-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-294-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2020
Nombre de la Orden de Compra 006//002//SA 05 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS POLICLINICO Iª BRIGADA AEREA DESDE 3145-11-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-11-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intermedica ltda
Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.205.137-0
Sucursal intermedica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia100UnidadTIRAS REACTIVAS DESECHABLES P/ EXAMEN GLUCOSA EQUIPO ACCU-CHEK ACTIVEACCU-CHEK ACTIVE MARCA ROCHE VALOR X UD $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia200UnidadTIRAS REACTIVAS DESECHABLES P/ EXAMEN GLUCOSA EQUIPO ACCU-CHEK PERFORMAACCU-CHEK PERFORMA MARCA ROCHE VALOR X UD $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.