Orden de Compra. Nº3145-295-SE20 "006//002//SA 05 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS POLICLINICO Iª BRIGADA AEREA DESDE 3145-11-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-295-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2020
Nombre de la Orden de Compra 006//002//SA 05 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS POLICLINICO Iª BRIGADA AEREA DESDE 3145-11-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-11-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 13543,2
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINSUMED
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS MARIA INES GALLEG
R.U.T. 76.217.781-1
Sucursal DINSUMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171910
Cajas paramédicas de servicios médicos de urgencia2CajaSUTURA SURGICAL NYLON AZUL 3-0 75 CM AGUJA CE24 3/8 CIRC. 12 UNNYL305669 - NYLON NEGRO 3-0 X 75 cms AGUJA 24MM 38 CIRCULO REVERSO CORTANTE MARCA MERIL CAJA X 12 UNIDADES, SE OFERTA VALOR POR CAJA $ 11.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
42171910
Cajas paramédicas de servicios médicos de urgencia4CajaSUTURA SURGICAL NYLON AZUL 4-0 75 CM AGUJA CE19 3/8 CIRC. 12 UNNYL401618 - NYLON NEGRO 4-0 X 75cms AGUJA 19MM 38 CIRCULO REVERSO CORTANTE MARCA MERIL CAJA X 12 UNIDADES, SE OFERTA VALOR POR CAJA $ 11.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
Total Neto $ 71.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.543
TOTAL OC $ 84.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.