Orden de Compra. Nº3145-313-SE10 "SA 27 IBA (DPTO.LOGISTICO) UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-313-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2010
Nombre de la Orden de Compra SA 27 IBA (DPTO.LOGISTICO) UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 9101
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

: El despacho de los productos PODRÁ ser realizado los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas (solamente en este horario) al Cuartel Cavancha, ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA SEMANA los productos deberán remitirse a Base Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102912
Soluciones de limpieza para el equipo de oficina20UnidadDESODORANTE SPRAY DESINFECTANTE DESODORANTE SPRAY DESINFECTANTE $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
44102912
Soluciones de limpieza para el equipo de oficina10UnidadESCOBILLA PARA CALZADO ESCOBILLA PARA CALZADO $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44102912
Soluciones de limpieza para el equipo de oficina20LitroACIDO MURIATICO ACIDO MURIATICO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44102912
Soluciones de limpieza para el equipo de oficina20ParGUANTES GOMA DOMESTICOS M GUANTES GOMA DOMESTICOS M $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 47.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.101
TOTAL OC $ 57.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.