Orden de Compra. Nº3145-315-AG25 "200//001//SA_35 28/04_ADQ. MATERIALES DE DEPECENCIAS, COT: 3145-383-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-315-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 200//001//SA_35 28/04_ADQ. MATERIALES DE DEPECENCIAS, COT: 3145-383-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020200000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 63647,15
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arca Constructora
Razón Social ARCA CONSTRUCTORA SPA
R.U.T. 78.050.769-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arca Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas200UnidadBROCHA DE 1"BROCHA DE 1" $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.400 $ 105.400
31211904
Brochas200UnidadBROCHA DE 2"BROCHA DE 2" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
31162108
Anclajes de amarrar20PaqueteAMARRA PLASTICA DE 30CMS, PAQUETE DE 100UN.AMARRA PLASTICA DE 30CMS, PAQUETE DE 100UN. $ 3.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.960 $ 60.960
39111704
Luces proyectantes25UnidadTUBO LED T8 DE 16W DE 120CMS.TUBO LED T8 DE 16W DE 120CMS. $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.950 $ 33.950
39111704
Luces proyectantes25UnidadTUBO LED T8 DE 16W DE 60CMS.TUBO LED T8 DE 16W DE 60CMS. $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.475 $ 25.475
Total Neto $ 334.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.647
TOTAL OC $ 398.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.