Orden de Compra. Nº3145-362-SE20 "006//002// SA 09 ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-26-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-362-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2020
Nombre de la Orden de Compra 006//002// SA 09 ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-26-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-26-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 30780
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bisturíes de laboratorio2CajaHOJA DE BISTURÍ N°12 (CAJAS DE 100 UNIDADES)MARCA PARAGON. PRODUCTO ALEMAN. HOJAS BISTURI N° 12. ACERO 100% INOX. CAJA X 100 . FCHA DE VCTO 2022. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. fcr $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
41122407
Bisturíes de laboratorio2CajaHOJA DE BISTURÍ N°15 (CAJAS DE 100 UNIDADES)MARCA PARAGON. PRODUCTO ALEMAN. HOJAS BISTURI N° 15. ACERO 100% INOX. CAJA X 100 . FCHA DE VCTO 2022. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. fcr $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
41122407
Bisturíes de laboratorio1CajaHOJA DE BISTURÍ N°15 CMARCA ERHOS. PRODUCTO IMPORTADO. HOJAS BISTURI N° 15C. ACERO 100% INOX. CAJA X 100 . FECHA DE VCTO 2022. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. Fcr $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
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Catalizadores de material de impresión dental2SachetFIBER SPLINTMARCA ANGELUS. PAIS DE ORIGEN BRAZIL. CINTA FIBRA DE VIDRIO INTRLING. IMPREGNADA. SOBRE X 3 UNIDADES. 8,5 CM. VCTO 2022. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS.fcr $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.780
TOTAL OC $ 192.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.