Orden de Compra. Nº3145-366-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3145-229-A207"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-366-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-229-A207
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. DE PORCELANATO, S/A 24 G. MANTTO.
Proveniente de Licitación 3145-229-A207
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRISPIERI Y CIA LTDA
R.U.T. 85.317.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Porcelanato 50 x 50 art YPS00535Metro CuadradoPorcelanato 50 x 50 art YPS005PORCELANATO GRIS DE 50 X 50 $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.750 $ 232.750
Total Neto $ 232.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 232.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.