Orden de Compra. Nº3145-394-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-29-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-394-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-29-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-29-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 62344,7
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jalvec y cia. ltda.
Razón Social jalvec y compañia limitada
R.U.T. 76.453.856-0
Sucursal jalvec y cia. ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte11UnidadTINETA PINTURA ESMALTE BRILLANTE PREPARADA(RAL1001) SHERWIN WILLIAM O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LA CALIDAD Y CARACTERISTICA TECNICATINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA, 20LTS, BRILLANTE, EQUIVALENTE SHERWIN WILLIAM, EXCELENTE CALIDAD, EXTRA CUBRIENTE, SATINADO VINILICO CON ANTIHONGO Y FUNGUICIDA, COLOR BLANCO, MARCA PH COLOR, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS PUESTA LA ORDEN DE COMPRA, FLETE INCL $ 29.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.130 $ 328.130
Total Neto $ 328.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.345
TOTAL OC $ 390.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.