Orden de Compra. Nº3145-398-AG26 "200//000//SA_42_MATERIALES TRABAJOS BAÑOS GENERALES, COT: 3145-469-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-398-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra 200//000//SA_42_MATERIALES TRABAJOS BAÑOS GENERALES, COT: 3145-469-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020200000000022509022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 70010,25
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 64860135
Razón Social INÉS DEL TRÁNSITO CABRERA ALFARO
R.U.T. 6.486.013-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 64860135
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191509
Pulidores abrasivos50UnidadLIJA PARA METAL DE 80 GRANOS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31191509
Pulidores abrasivos50UnidadLIJA PARA METAL DE 120 GRANOS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31191509
Pulidores abrasivos50UnidadLIJA PARA METAL DE 200 GRANOS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31191506
Discos abrasivos50UnidadDISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2" DE 1MM.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31201601
Adhesivos químicos3GalónADHESIVO DE CONTACTO DE 1 GALÓN AGOREX O SIMILAR.  $ 46.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.185 $ 139.185
41122703
Cintas de seguridad5UnidadCINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO/AMARILLO 48MM X 5MT.  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
31191509
Pulidores abrasivos80UnidadLIJA AL AGUA DE 300 GRANOS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31191509
Pulidores abrasivos80UnidadLIJA AL AGUA DE 400 GRANOS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
41122703
Cintas de seguridad10UnidadCINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO 5CM X 5MT.  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.340
Total Neto $ 368.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.010
TOTAL OC $ 438.485


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.