Orden de Compra. Nº
3145-398-AG26
"
200//000//SA_42_MATERIALES TRABAJOS BAÑOS GENERALES, COT: 3145-469-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-398-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
200//000//SA_42_MATERIALES TRABAJOS BAÑOS GENERALES, COT: 3145-469-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020200000000022509022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
70010,25
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
64860135
Razón Social
INÉS DEL TRÁNSITO CABRERA ALFARO
R.U.T.
6.486.013-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
64860135
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191509
Pulidores abrasivos
50
Unidad
LIJA PARA METAL DE 80 GRANOS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31191509
Pulidores abrasivos
50
Unidad
LIJA PARA METAL DE 120 GRANOS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31191509
Pulidores abrasivos
50
Unidad
LIJA PARA METAL DE 200 GRANOS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31191506
Discos abrasivos
50
Unidad
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2" DE 1MM.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
31201601
Adhesivos químicos
3
Galón
ADHESIVO DE CONTACTO DE 1 GALÓN AGOREX O SIMILAR.
$ 46.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.185
$ 139.185
41122703
Cintas de seguridad
5
Unidad
CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO/AMARILLO 48MM X 5MT.
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.250
$ 21.250
31191509
Pulidores abrasivos
80
Unidad
LIJA AL AGUA DE 300 GRANOS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
31191509
Pulidores abrasivos
80
Unidad
LIJA AL AGUA DE 400 GRANOS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
41122703
Cintas de seguridad
10
Unidad
CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO 5CM X 5MT.
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.340
$ 40.340
Total Neto
$ 368.475
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.010
TOTAL OC
$ 438.485
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.486.013-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.