Orden de Compra. Nº3145-462-SE23 "500-505//001// SA N°13 SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARASLIMPIEZA CAMARAS. LIC: 3145-17-LE23 DESGRASADORAS. LIC: 3145-17-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-462-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra 500-505//001// SA N°13 SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARASLIMPIEZA CAMARAS. LIC: 3145-17-LE23 DESGRASADORAS. LIC: 3145-17-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020500505000044140022152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 562400
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guerrero Servicios Industriales y Seguridad
Razón Social GUERRERO SERVICIOS INDUSTRIALES, E.I.R.L
R.U.T. 76.836.212-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guerrero Servicios Industriales y Seguridad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado2UnidadSERVICIO LIMPIEZA DE CAMARA, ENVARILLADO Y DESTAPE CON AGUA A PRESIÓN (HIDROYET), CON DISPOSICIÓN FINAL EN DEPENDENCIAS DISPUESTAS POR AGUAS DEL ALTIPLANO.Valor neto $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado6Metro CúbicoSERVICIO DE EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE FOSA BAÑO PÓRTICO GUARDIA BALC DE 1M3, CON DISPOSICIÓN FINAL EN DEPENDENCIAS DISPUESTAS POR AGUAS DEL ALTIPLANO.valor neto $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado7,5Metro CúbicoLIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE GRASA DE TRES CAMARAS DESGRASADORAS DE 2.5 M3 C/U APROXIMADO, 01 EN DEPENDENCIAS DEL CASINO DE OFICIALES, Y 02 EN CASINO DE SUBOFICIALES DE LA BASE AÉREA LOS CÓNDORES, CON DISPOSICIÓN FINAL EN DEPENDENCIAS DISPUESTAS POR AGUAS DELValor neto $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado9Metro CúbicoSERVICIO EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, Y MATERIAL ORGANICO DE FOSAS SEPTICAS UBICADAS EN LA BASE AÉREA LOS CÓNDORES, CON DISPOSICIÓN FINAL EN DEPENDENCIAS DISPUESTAS POR AGUAS DEL ALTIPLANO.Valor neto $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.000 $ 918.000
Total Neto $ 2.960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 562.400
TOTAL OC $ 3.522.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.